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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-03-28 13:01

你好,是同一個明細嗎 

追問

2022-03-28 13:02

不是,其他應付掛的是個人名義

追問

2022-03-28 13:02

現在想銷戶,把往來清理了

鄒老師 解答

2022-03-28 13:02

你好,不是同一個明細,就不能直接對沖的 

追問

2022-03-28 13:04

老師,那有沒有合理一點的辦法把無法支付和收回的款項做平了

鄒老師 解答

2022-03-28 13:07

你好
無法支付的應付賬款,需要轉為營業外收入處理
應收賬款無法收回,需要做壞賬處理

追問

2022-03-28 13:08

老師,這個掛的是前幾年的應收賬款,實際上是支付了,但是沒付到基本戶,付私戶了,這種怎么辦?

鄒老師 解答

2022-03-28 13:10

你好,既然應收賬款收到了,就需要做相應的收款分錄才是啊 

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可以的,這是處理遺留亂賬的穩妥過渡方法。 過渡處理 你可以設置 “其他應付款 - 待查差異”“應付賬款 - 待查差異” 等過渡科目,把與實際不符的往來余額先轉進去,這樣能先把真實的往來科目清理干凈,不影響新賬推進。 后續動作 后續再按大額、長期掛賬優先的原則去核對原始憑證、流水,查明原因后逐一調整,記得留存好每筆調整的依據。
2026-01-22 16:09:32
同學你好,借:其他應收款,貸:其他應付款,這樣調整過去了。
2022-01-04 17:23:01
你好 其他應收賬:核算其他單位或個人向本單位借款,支付的保證金,押金等 其他應付款:核算本單位向其他單位或個人借款,收到的押金和保證金等?
2022-02-23 21:36:08
同學你好!這樣的話? ?歸還分錄 借:其他應收款 ? ? 貸:銀行存款
2021-07-30 20:08:49
你好, 收到租金,是需要確認收入的 借,銀行存款 貸,其他業務收入 貸,應交稅費——應增銷
2020-06-20 14:20:19
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