

老師,上一任會計去年暫估了管理費用和成本,現在沒有發票,去年也有收到一些其他項目的成本票,但她也沒入賬,我現在要怎么調整呢
答: 你好,其他的項目做了收入嗎?如果是的話,用這個其他項目的成本來沖了這些,但骨當時的分錄是怎么做的?
老師,我們向掛靠方收的管理費用怎么做賬?比如,掛靠方開來130萬的成本票,我們實際只付100萬,那30萬怎么入賬
答: 剩下的不支付的作用。意外收。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我想問個問題,去年有一筆管理費用全額入賬的,今年認證了發票。還可以抵扣嗎?分錄如何做?
答: 你好,可以抵扣,現在的調整分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:以前年度損益調整—管理費用?
在上個月管理費用入賬時,因為無票,又以為是普票,所以沒把稅點入進去。這個月收到后補的發票,發現是專票,請問是這個月,賬面做調整沖減上月費用,借:稅-待認證,正數;借:管費 ,負數嗎?
老師您好!請問手撕小發票上面是固定金額,比如我買東西花了190元,但是他給了200元的小發票,我該怎么入賬?借:管理費用200元,還是190元?








粵公網安備 44030502000945號



刻苦的眼神 追問
2022-03-28 17:22
郭老師 解答
2022-03-28 17:24
刻苦的眼神 追問
2022-03-28 17:36
郭老師 解答
2022-03-28 17:37
刻苦的眼神 追問
2022-03-28 17:54
郭老師 解答
2022-03-28 18:04