

老師,我這邊公司前面的會計虛做了固定資產,轉實收資本,去年已計提了折舊,金額比較大。現在這個賬務怎么處理呢?沒有做分錄,我們是2020年3月成立的公司,以前的會計在2020年3月建賬的時候,讓財務軟件公司的人做了期初余額,固定資產也錄了明細,4月就計提了折舊到現在
答: 同學你好 折舊的嗎
我們是2020年3月成立的公司,以前的會計在2020年3月建賬的時候,讓財務軟件公司的人做了期初余額,固定資產也錄了明細,4月就計提了折舊到現在,但他把期初實收資本做了,實際我們是認繳制,把他做的固定資產要清理沖實收資本,這個分錄怎么做?他在2020年做的期初固定資產和實收資本都是不應該有的
答: 您好,那就核實期初的賬實差異
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
電子稅務局資產負債表實收資本股本怎么按財務軟件里的報表寫呢,未分配利潤怎么根據財務軟件填寫呢
答: 同學你好 你們的財務制度備案錯誤; 你們應該是非營利會計制度 這個財務報表是企業會計準則









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嘻嘻 追問
2022-03-29 11:09
小林老師 解答
2022-03-29 11:24