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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2022-03-29 11:14

今年就不沖成本了
借:應(yīng)付賬款-暫估 700000
      應(yīng)交稅費-增值稅-進項 91000
    貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商791000

靜心 追問

2022-03-29 11:17

老師您好

靜心 追問

2022-03-29 11:17

那去年的利潤怎么調(diào)呢

靜心 追問

2022-03-29 11:19

那去年的應(yīng)付賬款沒有平呀

家權(quán)老師 解答

2022-03-29 11:20

如果,業(yè)務(wù)是真實的,就不用管他的哈,除非你是虛估的

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相關(guān)問題討論
你這是具體發(fā)生的什么業(yè)務(wù)呢
2022-03-14 10:16:31
1.暫估成本的會計分錄: 當您收到貨物但發(fā)票尚未到達時,您需要進行暫估入庫。但通常不會直接暫估到“主營業(yè)務(wù)成本”中,而是先暫估到“庫存商品”或類似的存貨科目中。 借:庫存商品 1000000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 1000000 同時,如果您在暫估入庫的當月已經(jīng)銷售了部分或全部暫估商品,您需要將銷售部分從庫存商品中結(jié)轉(zhuǎn)到“主營業(yè)務(wù)成本”中。 借:主營業(yè)務(wù)成本 (根據(jù)實際銷售數(shù)量計算) 貸:庫存商品 (根據(jù)實際銷售數(shù)量計算) 1.收到發(fā)票時的會計分錄: 當您收到發(fā)票時,需要沖銷之前的暫估入庫分錄,并根據(jù)發(fā)票金額重新入賬。 沖銷暫估入庫: 借:庫存商品 -1000000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -1000000 根據(jù)發(fā)票重新入賬: 借:庫存商品 (根據(jù)發(fā)票金額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)(如果適用) 貸:應(yīng)付賬款-***公司 (發(fā)票上的總金額) 1.再次結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本(如果之前已經(jīng)銷售了暫估商品): 如果您在暫估時已經(jīng)銷售了部分或全部商品,并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本,那么在收到發(fā)票并重新入賬后,不需要再次結(jié)轉(zhuǎn)相同的成本。但如果您在發(fā)票到達后繼續(xù)銷售了這些商品,您需要再次從庫存商品中結(jié)轉(zhuǎn)到“主營業(yè)務(wù)成本”中。 借:主營業(yè)務(wù)成本 (根據(jù)實際銷售數(shù)量計算) 貸:庫存商品 (根據(jù)實際銷售數(shù)量計算)
2024-05-16 11:17:26
同學(xué)好 把原來做的一筆沖銷就可以了
2022-02-10 17:10:52
你好,關(guān)鍵是那個金額是否已經(jīng)支付?或者需要支付?
2024-04-02 15:03:27
你好,這個是虛增的業(yè)務(wù)嗎?
2022-07-07 11:29:56
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