我在3月接到稅局電話,讓更正申報去年11月的增值稅,因為11月沒有未申報加計抵減。 更正申報后,收到了退稅——增值稅,及附加稅。我想請問一下這筆退稅怎么做?退的這筆增值稅又不屬于留抵退稅、出口退稅的情況。一時間不知道做這筆賬了,當月加計抵減走的是其他收益,那夸年度退稅這筆增值稅我就不該怎么做了[捂臉]

嘻嘻
于2022-03-29 13:44 發布 ??1418次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
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是的,出口退稅時,附加稅部分通常不會退還。你退回的增值稅金額,與你之前繳納的增值稅金額相關,但附加稅部分按固定比例計算,不隨增值稅變動而變化。
2024-10-15 20:38:08
你好 ;? ? 這個是現代服務加計扣除的話; 你現在22年做賬? 你要走 :借? ?銀行存款貸以前年度損益調整 ; 借? ?以前年度損益調整 貸利潤分配-未分配利潤? ?
2022-03-29 13:45:30
同學你好
因為出口前占我們的地方經營了。
進口前沒有占我們的地方經營。
2022-11-17 20:06:00
同學你好
要繳納附加稅的
2022-06-30 09:50:28
生產行業的免、抵稅額需要正常繳納附加稅
不免
2022-10-12 10:31:09
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