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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-03-29 14:14

嗯,你好。一般是
借應付職工薪酬,福利費
貸主營業務收入
應交稅費應交增值稅銷項稅額
借管理費用,福利費
貸應付職工薪酬福利費,
借主營業務成本
貸庫存。

小新 追問

2022-03-29 15:02

那老師,如果是外購的用于職工福利視同銷售么?怎么做賬呢?

李霞老師 解答

2022-03-29 15:05

借庫存商品
應交稅費應交增值稅進項稅額
貸銀行存款。
借應付職工薪酬
貸,庫存商品
應交稅費應交增值稅進項稅額轉出。

小新 追問

2022-03-29 15:17

老師,用作職工福利的外購或者自產哪種方式稅法和會計的口徑確定視同銷售不一致呢?

李霞老師 解答

2022-03-29 15:27

嗯,你好同學,我還真沒聽說過你這個理論,嗯,但是我現在是知道憑證是這樣做的,我們正常都是這樣做賬的。

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嗯,你好。一般是 借應付職工薪酬,福利費 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額 借管理費用,福利費 貸應付職工薪酬福利費, 借主營業務成本 貸庫存。
2022-03-29 14:14:59
同學你好 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利費 借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:主營業務收入
2023-12-07 14:02:06
你好 借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 , 貸;銀行存款等科目 直接進項稅額不抵扣就是了
2019-11-15 16:08:10
相當于是對員工進行銷售,要確認收入的
2020-03-11 15:53:02
你好;? ?這個是買來的商品 送員工做? ?; 之前購進商品做進項稅了嗎 。這樣好判斷科目? ?
2022-03-02 09:44:20
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