上期有留底稅額:100 本期銷項(xiàng)稅額:67453.58 本期進(jìn)項(xiàng)稅額:56261.74 應(yīng)納增值稅=銷-進(jìn)+上期留底稅額嗎? 是這樣計算的嗎?

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于2022-03-29 16:02 發(fā)布 ??1346次瀏覽
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東老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2022-03-29 16:03
應(yīng)納增值稅=銷-進(jìn)-上期留底稅額嗎
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應(yīng)納增值稅=銷-進(jìn)-上期留底稅額嗎
2022-03-29 16:03:00
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸;應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-11-12 09:57:07
同學(xué)你好,收到退稅的分錄是 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),沒有借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-05-09 21:20:52
?你好;? 借方掛著余額? ?留底即可; 這個月做L??
如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
同時,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
次月繳納:借?
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?
?
2022-11-01 10:12:20
你好一般情況下是這樣的,如果有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還需要加上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額
2019-04-07 21:28:24
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