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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2022-03-29 16:13

你好,可以去申請退還已繳的增值稅

梁山伯與祝英臺 追問

2022-03-29 16:28

商貿行業也可以嗎?

小云老師 解答

2022-03-29 16:29

是的,商貿行業也可以

梁山伯與祝英臺 追問

2022-03-29 16:32

有文件依據嗎?

小云老師 解答

2022-03-29 17:27

同學,沒有文件說商貿不可以,那就是可以。

梁山伯與祝英臺 追問

2022-03-30 08:13

不是制造業才能留抵退稅嗎?

小云老師 解答

2022-03-30 11:03

這個不是留抵退稅呀,并不是你進項比銷項多,而且紅字發票的

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相關問題討論
你好,可以去申請退還已繳的增值稅
2022-03-29 16:13:27
?對的,同學,你的理解 是正確的
2022-08-04 16:36:34
你好,你們單位不需要開紅字發票的,這個是專票,你勾選了嗎? 如果是的話,你需要開紅字信息表 購方已認證增值稅專用發票) 先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】; 二. 點擊【紅字發票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】;十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
2022-05-30 21:32:48
你好 這情況要去大廳申報?
2022-04-01 10:05:01
可以的,可以這么做的。
2022-03-24 13:21:54
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