

存在以前年度損益調(diào)整導致資產(chǎn)負債表不平衡?分錄:借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
答: 現(xiàn)在是資產(chǎn)負債表,不平衡了 ?
老師,請問跨年紅沖發(fā)票,直接做借:應(yīng)收帳款(紅字)貸:工程結(jié)算(紅字)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅還是借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)收帳款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
答: 你好;? 你這個之前分錄怎么掛的; 是什么業(yè)務(wù)內(nèi)容 ;??
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,我去年的一些專票給入成了普票了,今年一月份做調(diào)整借:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額1000 貸:以前年度損益調(diào)整 10003月有收入了,由于沒有經(jīng)驗,就把之前的專票都勾選了,數(shù)額104770元.結(jié)果發(fā)現(xiàn)賬上加上去年調(diào)整完的,拿到財務(wù)報銷的專票只有100992元那我勾選時分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)100992 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額100992這樣做對嗎?多勾選的差額應(yīng)該怎么處理呢?謝謝
答: 同學您好,您暫時先不做處理,最好是看下是什么發(fā)票,再催要找一下,









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淼 追問
2022-03-29 20:41
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2022-03-29 20:42
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2022-03-29 20:45
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2022-03-30 09:21