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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-02-10 16:20

你好;  你這個之前分錄怎么掛的; 是什么業(yè)務(wù)內(nèi)容 ;  

?徐微微 追問

2022-02-10 16:21

借:應(yīng)收帳款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交稅費

meizi老師 解答

2022-02-10 16:23

 你好;    工程結(jié)算是損益類科目,核算工程項目確認的工程收入所以   這個要有以前年度損益調(diào)整科目來做的

?徐微微 追問

2022-02-10 16:25

那就是借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費 貸:應(yīng)收賬款 是不是

meizi老師 解答

2022-02-10 16:28

你好;是的。 就是這樣來處理的 

?徐微微 追問

2022-02-10 16:29

后續(xù)要不要進行其他賬務(wù)處理了,第一次遇到跨年紅沖的情況 所以不太了解怎么操作

meizi老師 解答

2022-02-10 16:32

 你好;  后面 把結(jié)轉(zhuǎn) :借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 

?徐微微 追問

2022-02-10 16:32

這一筆單獨結(jié)轉(zhuǎn) 是不是老師

meizi老師 解答

2022-02-10 16:35

 你好;是的。 結(jié)轉(zhuǎn)后就行拉   

?徐微微 追問

2022-02-10 16:37

好的 謝謝老師

meizi老師 解答

2022-02-10 16:39

 沒事的;希望能幫到你   

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你好;? 你這個之前分錄怎么掛的; 是什么業(yè)務(wù)內(nèi)容 ;??
2022-02-10 16:20:27
你好,學(xué)員,這個是實務(wù)還是做題的
2022-03-30 11:37:39
你好,通過應(yīng)交稅費核算的,借應(yīng)交稅費貸以前年度損益調(diào)整,借銀行存款貸應(yīng)交稅費。
2020-06-28 17:38:43
您好,這個是允許的
2022-01-05 12:33:07
您好 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 資產(chǎn)負債表與利潤表只要符合這個勾稽關(guān)系就不需要調(diào)整。
2020-06-12 08:59:20
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