

老師,我想咨詢一下,暫估成本是含稅,430萬,沖成本有普票,有專票,專票是抵扣進項稅的,專票是按照不含稅沖陳成本呢,還是按照含稅沖成本呢,那么我該如何做賬處理呢?會計分錄我該怎么寫
答: 你好,專票是按照不含稅記入成本哦,先反沖暫估,再按發(fā)票入賬,比如你暫估的是貨物,先借應付賬款-暫估,貸原材料-暫估,借原材料,應交稅費-應交增值稅進項稅額,貸應付賬款,要是之前成本多記了需要調(diào)整之前多記成本,紅字的借主營業(yè)務成本,貸原材料
進項稅抵扣時的會計分錄
答: 借:存貨/固定資產(chǎn)/費用等 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款/應付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
進項稅只認證未抵扣怎樣做會計分錄,
答: 借應交稅費-待抵扣進項稅額








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喜悅的斑馬 追問
2022-03-30 17:02
夏天老師 解答
2022-03-30 17:05
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2022-03-30 19:52