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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-03-30 13:49

您好,銷售方紅沖當期收入。

借應收賬款負數,貸主營業務收入負數,應交稅費負數

晨曦 追問

2022-03-30 14:17

紅字信息表附要付在一起嗎??

玲老師 解答

2022-03-30 14:24

你好  要的,紅字信息表附要付在一起

晨曦 追問

2022-03-30 15:41

紅字發票除記賬聯外的兩張可以和抵扣聯放一起統一裝訂嗎?還是需要單獨放?還需要多打印一份信息表放一起嗎?

玲老師 解答

2022-03-30 15:43

紅字發票除記賬聯外的兩張也和抵扣聯,還有紅字信息表放一起統一裝訂,

晨曦 追問

2022-03-30 15:52

紅沖上個月的那份發票的抵扣聯和購買方記賬聯也可以放一起裝訂對嗎?

玲老師 解答

2022-03-30 16:03

紅字發票不給對方的情況下。,紅字發票發票的所有聯次和信息表都放在負數分錄的后面就行。

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相關問題討論
您好!1、開具紅字發票:比如退貨、發票開錯且跨月的情況下需要開紅字發票。 2、收到紅字發票:如果是當月購進當月收到紅字發票的 ,可以直接紅字沖銷當月的銷售收入,做進項稅額轉出即可。 會計分錄如同你銷售時的一樣,不過金額全部為紅字。 賬務處理建議按照企業財務制度或會計準則的相關規定執行。 稅務上如果購貨方取得專用發票已經認證并做進項稅額抵扣處理,應當在《信息表》審核通過的當月在增值稅申報表附表二中填寫進項稅額轉出欄次。
2022-02-05 22:48:57
同學你好 直接紅沖就可以
2023-04-28 05:53:18
你好!原分錄沖紅,稅金通過進項稅轉出科目
2018-07-11 15:28:35
您好,銷售方紅沖當期收入。 借應收賬款負數,貸主營業務收入負數,應交稅費負數
2022-03-30 13:49:21
上月未開不用處理,等開了紅字再沖銷銷售額
2022-01-14 16:34:55
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