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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-03-30 13:57

您好。您好,正確處理是重開發票多收的錢掛往來或者退回。
如果您不想重開發票,按發票入賬。
私下返給業務員的記內賬里

動聽的唇膏 追問

2022-03-30 14:02

如果就是想用這個方式返利的話,可以如何處理合理化呢

玲老師 解答

2022-03-30 14:08

您好,返利是銷售方開紅字發票。然后直接給采購方返款。

動聽的唇膏 追問

2022-03-30 14:12

那這個紅字發票不給采購方,采購方會知道嗎?

玲老師 解答

2022-03-30 14:14

你好  不給對方就是對方知道你沒給他  紅字發票 

動聽的唇膏 追問

2022-03-30 14:18

不給對方,對方也能查到?

玲老師 解答

2022-03-30 14:25

你好 想查是能查到的呢  

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您好。您好,正確處理是重開發票多收的錢掛往來或者退回。 如果您不想重開發票,按發票入賬。 私下返給業務員的記內賬里
2022-03-30 13:57:33
你好,那你這樣,你相當于先借一個庫存現金貸銀行存款,然后呢,他把發票給你以后,你再借費用,然后貸庫存現金。
2022-04-20 09:17:25
按工資所得處理,并入工資所得申報個稅
2022-07-06 16:29:02
你好,公司進貨的時候把錢打給業務員 借:其他應收款—業務員,貸:銀行存款? 業務員去開來的公司抬頭的發票 借:庫存商品等科目,貸:其他應收款—業務員
2022-04-15 20:21:50
你好 匯算調整處理了嗎 這個沒有發票的賬務 。
2020-09-02 14:34:50
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