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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-30 16:01

150/(15000加收入)=3%
150/3%=15000+收入
求這個收入就可以的。

xxxxxxxx 追問

2022-03-30 16:05

150是怎么來的

郭老師 解答

2022-03-30 16:06

你好,150是你單位繳納的增值稅啊,因為你的稅負不是1%嗎?

xxxxxxxx 追問

2022-03-30 16:53

這個怎么控制稅負率在3.5%左右?

郭老師 解答

2022-03-30 16:57

你好不含稅的銷售額是多少?

xxxxxxxx 追問

2022-03-30 16:59

不是這樣嗎

郭老師 解答

2022-03-30 17:01

銷項減去進項這個余額除以不含稅的銷售額,等于稅負。

xxxxxxxx 追問

2022-03-30 17:02

那我這個表不是填對了嗎

郭老師 解答

2022-03-30 17:05

你好,你的收入沒法給你判斷,你不含稅的收入沒有填寫出來,不是嗎?

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相關問題討論
同學您好,一般是按9%來算的
2022-03-20 20:54:18
150/(15000加收入)=3% 150/3%=15000+收入 求這個收入就可以的。
2022-03-30 16:01:25
納稅人也可以選擇開具一張增值稅普通發(fā)票和一張增值稅專用發(fā)票的方式進行開票,此時,開具專用發(fā)票不要在稅控設備中選“差額征稅”方式。差額扣除的部分開具增值稅普通發(fā)票,扣除后的余額開具增值稅專用發(fā)票,兩張發(fā)票稅率保持一致。保證兩張發(fā)票的總銷售額(含稅)=實際全部取得的收入。以差額征稅的
2019-10-16 17:16:21
一、借:應收賬款 480250 貸:主營業(yè)務收入 425000 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 55250 你回復一下再處理
2023-04-17 15:51:43
你好,就是按增值稅申報表的應納稅額本年累計/收入本年累計
2017-12-11 13:23:59
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