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淼
于2022-03-30 19:50 發(fā)布 ??481次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2022-03-30 19:51
你好,最后一筆分錄的貸方最后一個科目,改成 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
淼 追問
2022-03-30 19:55
老師,我這個是不是做的太復雜了,一般的步驟是什么啊?
鄒老師 解答
2022-03-30 19:58
你好1,做進項發(fā)票的分錄2,銷項發(fā)票的分錄3,根據(jù)銷項稅額,進項稅額做相應的結轉分錄4,次月初做繳納分錄
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老師,麻煩幫看一下增值稅的分錄哪里該調整
答: 你好,最后一筆分錄的貸方最后一個科目,改成?? 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
暫估多的增值稅 ,,分錄調整 ,摘要寫什么
答: 你好,之前分錄是怎么做的?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好老師,發(fā)現(xiàn)上年度4月份增值稅賬上少做0.9元,要不要調整?需要調整如何做分錄
答: 多付可將賬上差額轉入營業(yè)外 支出,少付記營業(yè)外收入
這個分錄跨月度調整成待抵扣增值稅分錄怎么寫
討論
增值稅申報稅額尾差調整分錄是怎樣的?
老師多計提增值稅調整分錄怎么做?一般納稅人
老師,你好!跨年調整視同銷售怎么做分錄呢?要扣掉增值稅嗎?還是分情況?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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淼 追問
2022-03-30 19:55
鄒老師 解答
2022-03-30 19:58