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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-31 10:55

你好,對的是的,當時分錄怎么做的?

塵? 追問

2022-03-31 11:04

借:管理費用,貸銀行存款  重復記了

郭老師 解答

2022-03-31 11:06

借銀行存款貸利潤分配未分配利潤匯算清繳調增。

塵? 追問

2022-03-31 11:13

 還有一筆是借:管理費,貸:應付賬款 是不是應該寫借:應付賬款 貸:利潤分配未分配利潤

郭老師 解答

2022-03-31 11:14

號對的是的,是這么做的。

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相關問題討論
你好,對的是的,當時分錄怎么做的?
2022-03-31 10:55:18
你好,1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應交稅費--應交所得稅. 2.結轉 借:應交稅費--應交所得稅 貸:以前年度損益調整 同時 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配--未分配利潤
2022-04-03 12:55:51
借以前年度損益調整貸,應交稅費 借,應交稅費貸銀行存款 借利潤分配貸以前年度損益調整, 這個是企業會計準則做賬。
2022-01-02 16:17:52
借:未分配利潤或所得稅費用 貸:銀行存款
2020-06-15 15:38:29
你好,這個分錄做到今年的賬務處理。
2022-03-30 11:42:05
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