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塵?
于2022-03-31 10:51 發布 ??1908次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-03-31 10:55
你好,對的是的,當時分錄怎么做的?
塵? 追問
2022-03-31 11:04
借:管理費用,貸銀行存款 重復記了
郭老師 解答
2022-03-31 11:06
借銀行存款貸利潤分配未分配利潤匯算清繳調增。
2022-03-31 11:13
還有一筆是借:管理費,貸:應付賬款 是不是應該寫借:應付賬款 貸:利潤分配未分配利潤
2022-03-31 11:14
號對的是的,是這么做的。
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去年多提的費用,今年匯算清繳要調增嗎?那會計分錄賬上要不要紅沖?
答: 你好,對的是的,當時分錄怎么做的?
老師,匯算清繳,退稅,會計分錄怎么寫?
答: 你好,1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應交稅費--應交所得稅. 2.結轉 借:應交稅費--應交所得稅 貸:以前年度損益調整 同時 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配--未分配利潤
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問,5月匯算清繳繳納企稅1000元,怎么做會計分錄
答: 借:未分配利潤或所得稅費用 貸:銀行存款
請問工資當年多計提了,在匯算清繳的時候把多出來的部分調整,那賬面會計分錄怎么做啊,多出來的賬面怎么沖掉啊!
討論
老師這個會計分錄怎么寫啊,關于所得稅費用匯算清繳的分錄
你好,我上年度的勞務成本少結轉了,會影響今年的匯算清繳嗎,還有我現在這個少提的勞務成本會計分錄怎么做
企業視同銷售的情況有哪些,會計分錄分別怎么做,匯算清繳需要怎么調。另外一個就是差額征收的發票是什么樣的
匯算清繳工資調增會計分錄
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2022-03-31 11:04
郭老師 解答
2022-03-31 11:06
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2022-03-31 11:14