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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-31 11:14

你好; 這個多收的款是什么情況 。 你們之間發生的業務是什么    ;這樣好具體判斷科目

秀麗 14442656 追問

2022-03-31 13:22

酒店是加盟 加盟公司收的是抽的總營收的3% 但是有個封頂數  退的是收的封頂以上的提成  所以給退回來了

meizi老師 解答

2022-03-31 13:51

你好 ;  那你之前支付出去的款怎么做分錄的 。 你做相反分錄處理   

秀麗 14442656 追問

2022-03-31 14:08

之前付出去做的是管理費用  應付賬款     付款時  應付賬款  銀行存款  現在要怎么做呢

meizi老師 解答

2022-03-31 14:14

 你好;   那你現在做 借銀行存款借管理費用負數  

秀麗 14442656 追問

2022-03-31 14:14

好的  謝謝老師

meizi老師 解答

2022-03-31 14:19

 不客氣的。幫到你就好;滿意請給予評價  

秀麗 14442656 追問

2022-03-31 14:34

這個返的是以前一個年度累計的  也可以這樣做分錄嗎

meizi老師 解答

2022-03-31 14:41

 你好;    之前年度的嗎 。 那你要區分下 是否跨年; 跨年要走 借銀行存款貸  以前年度損益調整-管理費用去做   

秀麗 14442656 追問

2022-03-31 15:06

對去年的  但是從去年11月份才開始建賬 做賬

meizi老師 解答

2022-03-31 15:13

 你好;  那你就做    ; 跨年要走 借銀行存款貸  以前年度損益調整-管理費用去做   

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相關問題討論
你好; 這個多收的款是什么情況 。 你們之間發生的業務是什么 ;這樣好具體判斷科目
2022-03-31 11:14:46
當多收的款項返回時,你可以在系統中創建一筆額外的抵扣、折讓單,把多收的款項抵扣掉。然后根據會計規則,在抵扣款項的借貸方向進行記賬,以確保會計準確性。 學員:我明白了,這樣做就可以避免出現借貸不平衡的情況了。 老師:是的,你答得很好,這樣做可以避免出現會計疏忽,也可以確保會計準確性。除此之外,還有調整記賬的方法,以正確記錄多收的款項。
2023-03-19 13:34:25
同學你好 開的什么發票呢
2022-04-14 11:22:14
你好,學員,稍等,老師做完發你
2022-06-22 20:35:07
(1)假設可動用的金融資產為0,計算融資總額=(4000-3000)*(60%-7%)=530 及外部融資額=530-4000*5%*(1-30%)=390 (2)計算外部融資銷售增長比; 外部融資銷售增長比=經營資產銷售百分-經營負債銷售百分比-[(1%2B銷售增長率)÷銷售增長率*預計營業凈利率x(1-預計股利支付率)=60%-7%-((1%2B(4000-3000)/3000)/((4000-3000)/3000))*5%*(1-30%)=39.00% (3)計算內涵增長率; 增長率=(凈利潤/凈經營資產×利潤留存率)/(1-凈利潤/凈經營資產×利潤留存率)=(4000*5%/(4000*60%-4000*7%)*(1-30%))/(1-4000*5%/(4000*60%-4000*7%)*(1-30%))=7.07% (4)公司2022年的資金解決方式。 公司可以通過增發股票,或者借款的方式的
2022-06-22 20:47:36
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