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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-03-31 15:37

根據收到的發票  借:管理費用-社保費  貸:銀行存款

jw 追問

2022-03-31 15:40

支付對方公司的分錄是預付賬款嘛?而且支付給第三方公司的款是包含代理費,如此公司員工實際社保費1000元,第三方代理費100支付給第三方公司款為1100元,如何做分錄?

文文老師 解答

2022-03-31 15:52

借:管理費用-社保費1000
借:管理費用-代理費100

jw 追問

2022-03-31 15:55

支付時:借:預付賬款1100
貸:銀行存款1100
收到發票:
借:管理費用  -社保1000
                       -代理費100
貸:預付賬款1100嘛?
      
                       

jw 追問

2022-03-31 15:55

這社保需要計提嘛?

文文老師 解答

2022-03-31 15:58

是的,分錄是正確的。不用計提

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相關問題討論
根據收到的發票 借:管理費用-社保費 貸:銀行存款
2022-03-31 15:37:49
你好,對方給你開勞務發票嗎?如果是的話,直接做勞務費就行。
2023-11-08 14:29:24
開票 借;應收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 收款借;銀行存款 貸;應收賬款
2017-07-27 16:41:50
您好,借銀行存款貸其他貨幣資金
2022-05-19 17:50:52
同學,你好 借:預付賬款8000 貸:銀行存款8000 借:管理費用-交通費5000 貸:預付賬款5000
2022-04-13 15:25:57
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