老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學,你好 不需要的 答
請問什么情況下個人年度綜合收入不超過12萬,應交 問
您好,比如他在兩個公司有都有申報工資,這樣多處有收入的 答
選項D不是針對存在認定嗎?要選嗎? 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,如果新開一家公司,我去辦理注冊,那這家新成立 問
你好,只要這個新的公司和原來的公司股東和老板不是一個人就行 答
老師,報關單上的運費與實際的運費發票不一致,那FOB 問
按實際發生的 多支付的銷售費用 少支付的營業外收入 答


老師,我想請教一下,企業招聘退伍軍人取得稅收優惠6000元,平時沒有抵扣增值稅等,可以在企業所得稅年度納稅申報表進行申報抵扣6000元嗎
答: 您好,是的,主表23藍減免應納稅額這一欄填報,財稅[2019]21號 財政部 稅務總局 退役軍人部關于進一步扶持自主就業退役士兵創業就業有關稅收政策的通知)可以抵減企業所得稅的。
我們是季報增值稅小規模納稅人,在納稅申報里,企業所得稅下企業所得稅年度納稅申報表(A類,2017年版)一直顯示未申報,這個什么時候申報,期限是?
答: 企業應當自年度終了之日起五個月內,向稅務機關報送年度企業所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結清應繳應退稅款。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業所得稅年度納稅申報表怎么填寫和申報
答: https://lx.acc5.com/tax_practice_summary?page=bs/看看實操課的第一個
老師今年申報的企業所得稅年度申報表,利潤是負數,稅務局讓改成盈利,企業所得稅年度納稅申報表的營業成本上調,資產負債表需要改動嗎
企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)第四季度申報繳納了企業所得稅。后面發現有錯誤就更正了企業所得稅申報表。就 該季度就不用繳納企業所得稅。該筆預繳的所得稅費用再年度匯算清繳的時候怎么填
A100000企業所得稅年度納稅申報表(A類)》第26行(減:減免所得稅額)【不等于】《A107040減免所得稅優惠明細表》第33行(合計)怎么辦,請教怎么調整










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