老師幫我看一下這些東西可以作為研發(fā)費(fèi)用嗎 問
你好,這些是研發(fā)過程中形成的費(fèi)用嗎。其中餐飲住宿屬于差旅性質(zhì)的費(fèi)用就是研發(fā)費(fèi)用的范疇。 指與研發(fā)活動(dòng)直接相關(guān)的其他費(fèi)用,如技術(shù)圖書資料費(fèi)、資料翻譯費(fèi)、專家咨詢費(fèi)、高新科技研發(fā)保險(xiǎn)費(fèi),研發(fā)成果的檢索、分析、評(píng)議、論證、鑒定、評(píng)審、評(píng)估、驗(yàn)收費(fèi)用,知識(shí)產(chǎn)權(quán)的申請(qǐng)費(fèi)、注冊(cè)費(fèi)、代理費(fèi),差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),職工福利費(fèi)、補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。 答
公司注冊(cè)資本1000萬(wàn),A150萬(wàn) 實(shí)繳0 B150萬(wàn) 實(shí)繳 問
轉(zhuǎn)讓金額多少 b是個(gè)人的話,現(xiàn)在按照150/1000*16*20% 答
老師,發(fā)票勾選了退稅認(rèn)證,要自己申請(qǐng)稽核嗎?這個(gè)步 問
你好好退稅勾選后,稅務(wù)局審核的 答
老師好,應(yīng)收賬款無(wú)法收回轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出——壞賬損 問
A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表 - 行次:第2行“二、應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)壞賬損失” 答
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答


老師:進(jìn)賬發(fā)票對(duì)方已經(jīng)抵扣,我這邊如何做賬了?
答: 你好,這個(gè)是發(fā)票開錯(cuò)嗎?
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬未抵扣 現(xiàn)在抵扣了怎么做賬呢
答: 您好,先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額, 需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請(qǐng)問,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要怎么樣做賬,?抵扣的收獲又需要怎么樣做賬呢?
答: 你好 購(gòu)進(jìn),借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)付賬款 抵扣的時(shí)候 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(或借方)






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拉長(zhǎng)的板栗 追問
2022-04-01 11:07
郭老師 解答
2022-04-01 11:10
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