咨詢一下老師,咋根據(jù)客戶的營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍區(qū)分 問
你好,范圍內(nèi)有的就開局,沒有的不開 答
老師,咨詢一個問題:如果發(fā)現(xiàn)以前的會計有差錯,以前 問
同年差錯,不用調(diào)期初未分配利潤,不走以前年度損益調(diào)整 期初數(shù)為上年年末結轉(zhuǎn)額,和本次補記無關 匯算清繳需做納稅調(diào)減 當年差錯當期補記即可,跨年差錯才用該科目調(diào)整 答
老師,我是一般納稅人,小企業(yè)會計準則。開始暫估了 問
你好可以的,分錄沒問題 答
單位茶水間抽紙,衛(wèi)生間的清潔用品,怎么入賬 問
你好計入管理費用辦公費 答
老師,建筑服務,同一個項目可以開多張發(fā)票嗎 問
可以的,可以開多張發(fā)票 答


你好老師,庫存多,卻沒多少待認證的進項,怎么解決
答: 你好; 庫存多 你進項稅是不是之前認證抵扣過了 ; 你這個 是想清理庫存嗎? 你庫存賬上與你實物一致嗎?是否有虛做庫存的情況
之前購進汽車的進項票都認證了,現(xiàn)在有留底,公司不再銷售汽車了這些留底和庫存要怎么做賬
答: 你好 這個增值稅你繼續(xù)放在賬上啊,是你們的一種資產(chǎn)啊
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
7月取得進項發(fā)票,不想7月做待認證進項入賬,因為8月認證了7月份這張發(fā)票,我可以8月做入賬7月的發(fā)票,借庫存,借:進項,貸:銀行
答: 您好 按照及時性原則 應該7月份收到發(fā)票就入賬的 如果您庫存商品暫時不需要使用 這樣處理也可以





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義氣的小蝴蝶 追問
2022-04-01 15:44
meizi老師 解答
2022-04-01 15:51