

老師,如果我沖上個月管理費用時,分錄是貸:管理費用 100,那我結轉損益的時候,是借:本年利潤-100,貸:管理費用-100嗎?還是借:本年利潤100,貸管理費用100?
答: 您好,借:管理費用100 貸:本年利潤100 不過我們一般要寫 借:管理費用 -100 (要寫在借方負,不寫貸方正,損益寫在貸方在結轉本年利潤會出錯)
老師,管理費用借方負數,年終結轉分錄這樣寫對嗎?借:本年利潤 -1000 貸:管理費用 -1000
答: 你好,管理費用借方負數結轉分錄是這樣
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,上個月管理費用做錯了,這個月怎么調整本年利潤也要紅沖出來嗎
答: 您好,上個月是怎么做的?。?








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