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搞怪的大碗
于2020-12-02 13:42 發布 ??2168次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2020-12-02 13:43
同學你好借方負數就可以的
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今年審計發現五月份的時候管理費用結轉本年利潤時少結轉了100元,已經結賬出報表,應該怎么調賬?
答: 您好 請問管理費用是有100的期末數嗎
你好,我想問一下,管理費用這個月有紅沖,月末結轉本年利潤應該在借方負數還是貸方正數呢
答: 同學你好 借方負數就可以的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
管理費用借方結轉本年利潤借方對嗎
答: 你好,管理費用借方結轉本年利潤借方要用負數
稅控服務費當月不抵扣,管理費用是不是結轉本年利潤?
討論
管理費用結轉2月份的本年利潤用加上1月份的余額嗎
工會經費返還,前一個季度已做在其他收益里面,已結轉本年利潤,最后一個季度我想沖管理費用 工會經費,怎么沖,影響本年利潤嗎
本月費用結轉的時候,財務費用利息收入有337.2元,管理費用工資支出5200元,那我結轉本年利潤的時候會計分錄是不是,借:財務費用 利息收入337.2貸:本年利潤337.2 借:本年利潤5200 貸:管理費用 工資5200
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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