

今年審計(jì)發(fā)現(xiàn)五月份的時(shí)候管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí)少結(jié)轉(zhuǎn)了100元,已經(jīng)結(jié)賬出報(bào)表,應(yīng)該怎么調(diào)賬?
答: 您好 請(qǐng)問管理費(fèi)用是有100的期末數(shù)嗎
你好,我想問一下,管理費(fèi)用這個(gè)月有紅沖,月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)應(yīng)該在借方負(fù)數(shù)還是貸方正數(shù)呢
答: 同學(xué)你好 借方負(fù)數(shù)就可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
管理費(fèi)用借方結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)借方對(duì)嗎
答: 你好,管理費(fèi)用借方結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)借方要用負(fù)數(shù)








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2022-04-15 15:59
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2022-04-15 16:01
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2022-04-15 16:25
莊老師 解答
2022-04-15 16:39