

我想問一下那個沖減之前的暫估費用怎么做分錄
答: 暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
您好,我想問一下暫估工資跟沖銷暫估的工資怎么做分錄呀
答: 你好1. 暫估分錄 :借管理費用-工資 貸應付職工薪酬-工資 紅沖 :借管理費用-工資 負數 貸應付職工薪酬-工資負數
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 我想問一下 ,沖采購暫估成本的分錄怎么做呢?
答: 你好,沖采購暫估成本的分錄 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料





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