

老師,小規模納稅人關于增值稅,第一季度有代開增值稅專用發票發票1萬元,已交稅款。未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出第二季度未開發票,未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出,第三季度未開發票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。報表出現負數,有多繳稅金。第四季度未開發票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。現在要補申報第一季度的增值稅報表,第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎?
答: 同學你好 不用 只要改其他季度的財務報表就行
小規模自己開的專票,增值稅申報是季度的,那增值稅繳納也是等季度申報的時候一起繳納嗎?
答: 您好 增值稅繳納也是等季度申報的時候一起繳納 是的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,1季度只開了1月份增值稅專票,2,3月份增值稅專票沒有開,現在申報1季度報表只顯示1月份增值稅專票的金額,那我能不能也只報一月份開票數據,剩下2,3月份等4月份開票出來后在2季度一起申報。
答: 不行,增值稅專票是按月開具的,你必須在每月月末前報送,所以2月及3月的增值稅專票數據也要及時申報,如果沒有開具,則需要填寫零稅率空白發票,這樣才能報稅。
小規模三月份開具了一張1%的增值稅專票,現因為開票錯誤要進行紅沖。這個月重新開具,要開3%嗎?一季度申報要交3月開具的紅沖票的稅嗎?
小規模納稅人季度申報,開了5萬 1%稅增值稅專票,和不開票的收入20.5萬,這怎么申報,報表都填哪項?增值稅專票這塊免征么?
老師您好!小微企業每個季度既開普票也開專票,并且合計超過30萬。代開專票時增值稅及附加稅已經自動扣繳,那么季度申報附加稅申報表時,是填普票的增值稅對應數還是普票和專票合計的增值稅數字
小規模納稅人,按季申報,季度開票數額如下:專票20萬+普票23萬,季度不滿45萬,那其中只用專票部分繳納增值稅,而普票部分是不用交增值稅的吧?








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