老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


稅務局說上個月已繳納的稅費要退費,要在國稅網上增值稅報表中應納稅調整為0,報表中如何調整?
答: 同學你好 是增值稅還是所得稅
稅務局說上個月已繳納的稅費要退費,要在國稅網上增值稅報表中應納稅調整為0,報表中如何調整?
答: 在增值稅報表中,你需要調整本期核定的應納稅額、應補退的稅額、實繳的稅額三個部分為0。首先,你需要確認你已提交了本期應繳納的稅費,并且檢查稅務機關已收到。其次,你需要在增值稅報表應納稅項目中調整應納稅額、應補退稅額和實繳稅額三部分為0。最后,你需要提交申報表,以確保稅務機關收到你的申報信息,等待稅務機關處理后收到退稅金額。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
一般納稅人,賬務有所調整,增值稅納稅申報表不變,只是利潤有所調整,需要更改報表,稅務局說報表可以直接自己在網上更改,只是第四季度的企業所得稅需要去稅務局更改。我想問怎么更改報表,麻煩路徑告訴我一下,謝謝啦
答: 不用客氣,你首先可以登錄稅務局的官網,在里面找到納稅申報表的更改入口,然后根據相應的步驟更改就可以了。還有,如果第四季度的企業所得稅需要去稅務局更改,你可以打電話或者去現場辦理。








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