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Lily
于2022-04-02 13:26 發(fā)布 ??1556次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-04-02 13:27
借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款。
Lily 追問
2022-04-02 13:29
是服務費
郭老師 解答
2022-04-02 13:31
借主營業(yè)務成本或者管理費用應交稅費,應交增值稅進項貸銀行存款。
2022-04-02 13:32
不需要結轉了?
2022-04-02 13:34
你好,這個是你的主營業(yè)務成本嗎?如果是主營業(yè)務成本已經做了,成本不需要再結轉啦。
2022-04-02 13:38
是主營業(yè)務成本
2022-04-02 13:39
借主營業(yè)務成本應交稅費應交增值稅進項貸,銀行存款不需要結轉
月末結轉損益就可以當。
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支付供貨商的貨款和收到供貨商的發(fā)票怎么入賬
答: 借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款。
老師,收到供貨商的折讓發(fā)票怎么入賬
答: 你好,紅字沖減原材料成本和往來
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們供貨商2025年10開了發(fā)票,但是沒有給我們,2026年2月我們才發(fā)現(xiàn),可以入賬嗎?還是最好讓對方沖紅重開
答: 同學,你好 最好讓對方沖紅重開
付給供貨商的貨款,還沒收到發(fā)票,計入什么科目
討論
已付供貨商貨款,但是開不進來發(fā)票,怎么處理
請問一下老師,幫別的公司代銷商品,貨款先給我們,我們再打給供貨商,但是供貨商沒有給購買方發(fā)票。這筆先到我們這的貨款,在稅局面前要怎樣才能證明不是我們的收入。
老師好,我們之前收到供應商送貨后做了暫估入賬,借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估供應商貨款,現(xiàn)在供應商沒有開發(fā)票,也不需要我們支付貨款了,該怎樣把賬調平
收到供貨商的贈品如何做賬,銷售贈送的贈品如何做賬
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 410930 個
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Lily 追問
2022-04-02 13:29
郭老師 解答
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郭老師 解答
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