老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


老師,之前一直掛著應付賬款,現在需要一個申請核銷這個應付賬款,怎么寫這個申請
答: 您好。按實際情況寫,雙方簽字就行。
#提問#老師,餐廳的食材是付給個人戶,對方沒有公戶,寫的付款申請單,需要做預提,可以寫應付賬款—XXX嗎
答: 你好 ;? ? 對方是個人還是公司 類型的?? ?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我們領導要我和其中一個供應商對賬,我是剛做會計,不知道從哪下手?我們計入應付賬款,現在應付賬款的余額與我們紙質版應付款申請單上差二百,,想找出來原因。對賬我需要做什么呀,有什么流程嗎?謝謝老師
答: 您好。 1:您賬上的余額是多少。 2:對方賬上余額是多少。 3:差額多少。







粵公網安備 44030502000945號



玲老師 解答
2022-04-02 14:02