老師,我剛接了一家一般納稅人公司的賬,他賬面庫存現(xiàn)金過大,我查了一下,是之前的會(huì)計(jì)給他做了憑證,借:其他應(yīng)收款500萬,貸:實(shí)收資本500萬,后來又把賬調(diào)到了庫存現(xiàn)金里,我問了老板,他并沒有實(shí)交,現(xiàn)在這種情況怎么處理呢

蒲公英
于2022-04-02 18:25 發(fā)布 ??1079次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-04-02 18:30
你好 ; 去紅沖了 你們 是不是印花稅也給報(bào)了 ? 沒有實(shí)繳不要去做 其他應(yīng)收款; 那么大金額;到時(shí)你們?nèi)f一注銷會(huì)繳納很多稅費(fèi)的
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你好,什么時(shí)間做的實(shí)收資本?你的工商年報(bào)里面實(shí)繳金額填寫了。
2022-04-02 18:26:04
你好 ; 去紅沖了 你們 是不是印花稅也給報(bào)了 ? 沒有實(shí)繳不要去做 其他應(yīng)收款; 那么大金額;到時(shí)你們?nèi)f一注銷會(huì)繳納很多稅費(fèi)的??
2022-04-02 18:30:25
1、房租水電費(fèi)怎么支付都可以,只是你沒有發(fā)票,不可以稅前扣除
2、最好發(fā)放工資和社保人數(shù)一致,但如果不一致,目前國家對(duì)這塊沒有明確規(guī)定。
3、即使員工不愿意交社保,將來查到了,承擔(dān)責(zé)任的還是你們企業(yè)
2019-09-12 14:28:13
先拉取其他應(yīng)收 / 其他應(yīng)付明細(xì)賬,逐筆核對(duì)流水、合同、收據(jù),分清是股東借款、往來款還是無票成本。
同一往來方的應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖,快速縮減余額。
股東個(gè)人大額借款年底清理(避免視同分紅繳 20% 個(gè)稅),無票掛賬盡快補(bǔ)票或匯算調(diào)增。
3 年以上久掛賬,按規(guī)則做壞賬 / 收益處理。
2026-04-22 09:21:40
那個(gè)是有風(fēng)險(xiǎn)的哈
2025-12-26 16:21:49
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