

所得稅年報(bào)上面的納稅調(diào)整增加額怎么計(jì)算填列的
答: 你好,比如說業(yè)務(wù)招待費(fèi),調(diào)增的部分是實(shí)際發(fā)生額的(1-40%), 比如說沒有發(fā)票的金額,要調(diào)增
老師,您好!所得稅年報(bào)如果去年公司沒有工資薪金支出,職工薪酬支出及納稅調(diào)整表還要不要保存呢
答: 你好,需要填寫的打開保存一下就行。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
年底預(yù)估納稅調(diào)整與遞延所得稅,減值準(zhǔn)備金屬于暫時(shí)性差異,計(jì)提遞延所得稅已經(jīng)體現(xiàn),在預(yù)估納稅調(diào)整是是否需要進(jìn)行調(diào)增調(diào)減,預(yù)估納稅調(diào)整分錄
答: 你好,同學(xué) 借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費(fèi)用
企業(yè)年度納稅申報(bào)表,要退稅183.11元,納稅調(diào)整后所得-154197.27,應(yīng)納稅所得額為0,請(qǐng)問下這樣要怎么調(diào)整可以不用退稅
所得稅年報(bào),職工薪酬支出及納稅調(diào)整表中的工資薪金賬面額度和實(shí)際發(fā)生額填寫哪個(gè)金額,是否包含社保?
請(qǐng)教個(gè)問題,我的小微企業(yè)所得稅匯算清繳年度納稅申表(A類)表中,減免所得稅額為什么不是納稅調(diào)整后所得的22.5%,而是納稅調(diào)整增加額的22.5%









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