老師,我問(wèn)下這兩個(gè)數(shù)據(jù)原值區(qū)別怎么去查詢(xún)啊 問(wèn)
你好,看看你房產(chǎn)稅那里是不是包括土地使用權(quán)的金額 答
老師好,請(qǐng)問(wèn)下第一項(xiàng)殘值余額里面也沒(méi)明細(xì),也沒(méi)在 問(wèn)
你好,應(yīng)該是下面的總和! 沒(méi)殘值可能開(kāi)始沒(méi)考慮當(dāng)時(shí) 答
老師,問(wèn)下個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)收入需要交增值稅嗎 問(wèn)
你好,需要按照其他收益繳納增值稅6%如果是一般納稅人 答
非全日制小時(shí)工,按照工資薪金申報(bào),不用繳納社保。 問(wèn)
你好,據(jù)我所知,如果按照工資薪金申報(bào)就得繳納社保 答
請(qǐng)教一下,公司幫股東付的個(gè)人社保這部分,能稅前扣 問(wèn)
您好,這部分不能稅前扣除 答


美途汽車(chē)集團(tuán)為增值稅一般納稅人,20年5月份尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額為5100元,該企業(yè)2020年6月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)以直接收款方式銷(xiāo)售A型小汽車(chē)10輛給企業(yè)銷(xiāo)售公司,每輛不含稅售價(jià)15萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,款項(xiàng)已收(2)銷(xiāo)售B型小汽車(chē)50輛給特約經(jīng)銷(xiāo)商,每輛不含稅售價(jià)12萬(wàn)元,向特約經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款600萬(wàn)元、增值稅78萬(wàn)元(3)企業(yè)將某單位逾期未退還包裝物押金4萬(wàn)元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入(4)購(gòu)進(jìn)機(jī)械設(shè)備取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款20萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額2.6萬(wàn)元,支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)5萬(wàn)元,稅款0.45萬(wàn)元,該設(shè)備當(dāng)月投入使用。
答: 你好,請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
美途汽車(chē)集團(tuán)為增值稅一般納稅人,該企業(yè)2019年6月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)以交款提貨方式銷(xiāo)售A型小汽車(chē)10輛給汽車(chē)銷(xiāo)售公司,每輛不含稅售價(jià)15萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明應(yīng)收價(jià)款150萬(wàn)元,款項(xiàng)已全部收回。(2)銷(xiāo)售B型小汽車(chē)50輛給特約經(jīng)銷(xiāo)商,每輛不含稅售價(jià)12萬(wàn)元,向特約經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款600萬(wàn)元、增值稅78萬(wàn)元。(3)企業(yè)將某單位逾期未退還包裝物押金4萬(wàn)元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。
答: 您好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下嗎
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,請(qǐng)幫我解答一下這道題目,謝謝A企業(yè)為增值稅一般納稅人,2025年3月銷(xiāo)售自己使用過(guò)的2008年5月購(gòu)進(jìn)的機(jī)器設(shè)備,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得含稅收入52000元,運(yùn)輸機(jī)器支付不含稅運(yùn)費(fèi)1000元,取得增值稅一般納稅人運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。銷(xiāo)售2009年5月購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,向購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的不含稅價(jià)款70000元,另支付不含稅運(yùn)費(fèi)3000元,取得增值稅一般納稅人運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。已知:A企業(yè)銷(xiāo)售自己使用過(guò)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn)選擇放棄減稅,A企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅( )元。
答: ?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等







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暖暖老師 解答
2022-04-04 06:27
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2022-04-04 06:28
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2022-04-04 06:28