咨詢下,公司支付了股東的報銷款(保險費發票,含車船 問
你好,有保險費發票就可以! 這個不算應納稅稅額 答
請教一下,員工23年入職,但是沒有簽訂合同,到25年的 問
您好,可以的,這個完全可以 告的 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好,我給你解答 答
資產折舊、攤銷及納稅調整明細表,匯算清繳時這張 問
您好,如果沒有數據的話,就不用填了 答
小企業會計準則,25年多結轉了7萬元成本,庫存少計7 問
同學,你好 那就是沖銷25年多結轉的成本,庫存補入賬 直接做到本年 答


為什么外購的禮品發放到職工進項稅不得抵扣,企業所得稅視同銷售???
答: 您好,是這樣的,企業所得稅只要贈送,還有職工都全部視同銷售,但是增值稅中屬于鏈條斷了
買酒送給客戶進業務招待費,進項不得抵扣,增值稅應視同銷售計銷項稅額交增值稅,同時代扣代繳偶然所得的個人所得稅,在實務中應怎么合理避稅呢?
答: 同學你好 視同銷售交增值稅就可以抵扣
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,外購的貨物用于集體福利或個人消費的。1、增值稅方面,不視同銷售,不用繳納增值稅,但是采購時貨物的進項稅額不得抵扣需要轉出。2、核算所得稅時,要視同銷售,繳納企業所得稅。這句話對嗎?
答: 勤奮同學你好呀~ 這個說法是正確的哦,外購的不視同銷售,那么進項稅額也不能抵扣,已經抵扣了的需要作進項稅額轉出;對于所得稅而言,離開了主體就要視同銷售繳納企業所得稅。 同學學得很棒,繼續加油哦!









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梓爍 追問
2022-04-05 15:46
小鎖老師 解答
2022-04-05 15:48
梓爍 追問
2022-04-05 16:05
小鎖老師 解答
2022-04-05 16:08