某工業(yè)企業(yè)(一般計(jì)稅方法納稅人)適用的增值稅稅率為13%。5月 的有關(guān)銷售資料如下: (10)將甲產(chǎn)品100件(每件成本400元,每件不含稅對外售價(jià)600 元)用于本企業(yè)職工個(gè)人福利 (11)將丁產(chǎn)品1000件(每件成本700元,不含稅對外售價(jià)100元) 用于分配股利 (12)將購買的原材料A用于對外投資,其實(shí)際成本為15000 資協(xié)議價(jià)2000元,并開具增值稅專用發(fā)票。 (13)將丁產(chǎn)品100件(每件成本700元,不含稅對外售價(jià)1000元)無 償送給關(guān)系單位 (14)銷售給紅光廠帶包裝物的丙產(chǎn)品500件,每件成本400元,每件 不含稅售價(jià)500元,包裝物單獨(dú)計(jì)價(jià),不含稅價(jià)款為2000,成本 為15000元,并開具增值模專用發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到 (15)采用銀行匯票結(jié)算方式銷售給東風(fēng)甲產(chǎn)品400件,每件成本 400元,每件不含稅售價(jià)600元,此外,收到包裝物租金10000 承都期為兩個(gè)月,一次收取包裝物押金200 根據(jù)上述資料,做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄

多情的小蝦米
于2022-04-05 16:43 發(fā)布 ??3196次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2022-04-05 16:44
10借應(yīng)付職工薪酬67800
貸主營業(yè)務(wù)收入60000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅7800
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您好,這個(gè)是 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2021-12-05 09:41:40
10借應(yīng)付職工薪酬67800
貸主營業(yè)務(wù)收入60000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅7800
2022-04-05 16:44:50
10借應(yīng)付職工薪酬67800
貸主營業(yè)務(wù)收入60000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅7800
借主營業(yè)務(wù)成本40000
貸庫存商品40000
11借應(yīng)付股利81300
貸庫存商品70000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅13000
12借長期股權(quán)投資22600
貸其他業(yè)務(wù)收入20000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅2600
借其他業(yè)務(wù)成本15000
貸原材料15000
13借營業(yè)外支出83000
貸庫存商品70000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅13000
14借應(yīng)收賬款284760
貸主營業(yè)務(wù)收入250000
其他業(yè)務(wù)收入2000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅32760
借主營業(yè)務(wù)成本200000
其他業(yè)務(wù)成本15000
貸庫存商品200000
原材料15000
2022-04-05 17:00:08
您好,這個(gè)是這樣的 借 銀行存款? 1695000? ?貸 主營業(yè)務(wù)收入? 1500000? 應(yīng)交稅費(fèi)? 1500000*13%=195000
2022-09-24 14:26:43
你好,你現(xiàn)在具體疑問是什么呢?
2022-04-19 15:09:08
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