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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-04-06 10:46

您好,您說的那個發票是社保費的發票嗎?一般咱直接就是說,把咱繳納社保費的那個在網頁上下載那個明細表,附在憑證后面就可以做。

李霞老師 解答

2022-04-06 10:46

如果說你是派遣公司的話,你做社保費的話,你就和咱企業里正常計提企業社保部分,然后嗯做憑證就可以。

尹鳳君 追問

2022-04-06 10:47

怎么做呢,能具體嗎?老師

尹鳳君 追問

2022-04-06 10:48

公司內部做應付職工薪酬,勞務派遣的也做嗎

李霞老師 解答

2022-04-06 10:48

您是勞務派遣公司,然后這些員工的話是你招聘來的。對嗎?

尹鳳君 追問

2022-04-06 10:48

而且是要開發票的

尹鳳君 追問

2022-04-06 10:49

勞務派遣,你不懂嗎

李霞老師 解答

2022-04-06 10:50

我的意思您沒有說清楚,您這個發票是什么發票。

李霞老師 解答

2022-04-06 10:50

您是勞務派遣公司,還是說您從勞務派遣公司給您提供服務,派人過來給您公司干活呢?

尹鳳君 追問

2022-04-06 11:09

派過來干活的,提供專用發票,內容是服務費

李霞老師 解答

2022-04-06 11:10

正常你直接把這個服務費
借主營業務成本
貸銀行存款

李霞老師 解答

2022-04-06 11:10

你不需要體現出社保這一塊兒來了。

尹鳳君 追問

2022-04-06 11:12

發票沒到呢,我怎么做科目呀,費用要計提嗎?計提怎么做科目

李霞老師 解答

2022-04-06 11:16

發票沒到的話,你不需要計提,不需要做憑證的。如果你感覺需要缺成本票的話,你可以暫估,借主營業務成本貸,應付賬款暫估。

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相關問題討論
您好,您說的那個發票是社保費的發票嗎?一般咱直接就是說,把咱繳納社保費的那個在網頁上下載那個明細表,附在憑證后面就可以做。
2022-04-06 10:46:35
借、管理費用、勞務費或者主營業務成本勞務費等 貸銀行存款。
2024-08-27 18:51:25
收到商品或服務,支付的現金
2025-05-16 17:12:05
借成本費用相關科目貸銀存
2020-04-18 22:10:40
你好!這個你們不用管,你們只按實際應該支付給派遣公司的款項,計入應付賬款就行
2024-09-04 15:46:13
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