

老師,請問1月計提了一筆利息支出,2月也計提了,都是:借 財務費用 貸 其他應付款 然后3月收到了第一個季度的利息支出的發票,請問3月需要怎么做分錄呢,1.2月份的之前計提的需要沖回對嗎,想問下合并為一筆怎么做具體的分錄呢
答: 借其他應付款、借財務費用,負數 借財務費用、貸銀行存款。
你好,其他應付款,勞動保險貸方有余額,年底怎么辦呀?需要做什么分錄結轉?原來的財務預留的
答: 借:其他應付款 貸:營業外收入
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
稅務處罰 借其他應付款其他 貸其他應付款其他 借方輔助核算是財務部,貸方輔助核算翟**。想問這個分錄說明了什么呢
答: 該分錄沒啥意義,就是其他應付款的內部調整分錄








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2022-04-06 12:12
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