

老師,21年12月的收入里銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)忘記輸入負(fù)數(shù)了,還有減免稅額也忘了做,現(xiàn)在怎么更改呢
答: 借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
老師,小規(guī)模普票超了30w,交稅,咱們做賬是錄入銷(xiāo)項(xiàng)稅額還是錄入減免稅額
答: 同學(xué),你好 錄入銷(xiāo)項(xiàng)稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 高新加計(jì) 加計(jì)部分不能算在所得里的哦 因?yàn)榧佑?jì)部分只是稅法的季報(bào)里有兩欄的,高新優(yōu)惠和加計(jì)各減免稅額
答: ?你好;? ? ? 你這個(gè)是什么情況的業(yè)務(wù);? 你 享受了加計(jì)扣除; 你季報(bào)沒(méi)有報(bào)嗎??








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



?? 追問(wèn)
2022-04-06 17:07
郭老師 解答
2022-04-06 17:13
?? 追問(wèn)
2022-04-06 17:31
郭老師 解答
2022-04-06 17:35