老師,請(qǐng)教個(gè)事,我在2021.12月有一些成本發(fā)票,只做了報(bào)銷成本,發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)沒有認(rèn)證,然后報(bào)稅出報(bào)表了,12月的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)在1月勾選了,現(xiàn)在1月的憑證要不要把12月的成本紅沖,在1月重新做,把進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)去,如果這樣,那12月的報(bào)表就不對(duì)了,而且成本也沒有了,我是想問,1月已經(jīng)認(rèn)證了,我要把12月的憑證都紅沖嗎?然后1月再把進(jìn)項(xiàng)稅額做進(jìn)去。就是1月重做一遍 那有沒有簡(jiǎn)單的方法 比如把進(jìn)項(xiàng)稅做進(jìn)去,不用紅沖重做

欣欣子
于2022-04-06 17:24 發(fā)布 ??839次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
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同學(xué)你好,不用紅沖重新做哈,做賬做的成本,是該是那個(gè)月的就做在那個(gè)月,和你啥時(shí)候抵扣沒有關(guān)系哈
2022-04-06 17:31:19
同學(xué)你好
這個(gè)是可以的哦
2022-04-06 16:37:00
你好; 你之前沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅; 你把進(jìn)項(xiàng)稅 一起做到成本去了嗎?
2022-04-06 17:26:16
轉(zhuǎn)出時(shí)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出) 2、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 3、上繳增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貸:銀行存款 以前年度損益調(diào)整核算企業(yè)本年度發(fā)生的調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)以及本年度發(fā)現(xiàn)的重要前期差錯(cuò)更正涉及調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)
2024-01-13 10:58:06
您好!認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)需要做賬的,需要做成本,一般沒有收到發(fā)票時(shí)是不認(rèn)證抵扣的哦
2022-01-07 11:10:38
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