老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


請(qǐng)教個(gè)事,我在2021.12月有一些成本發(fā)票,只做了報(bào)銷成本,發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)沒有認(rèn)證,然后報(bào)稅出報(bào)表了,12月的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)在1月勾選了,現(xiàn)在1月的憑證要不要把12月的成本紅沖,在1月重新做,把進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)去,如果這樣,那12月的報(bào)表就不對(duì)了,而且成本也沒有了,我是想問,1月已經(jīng)認(rèn)證了,我要把12月的憑證都紅沖嗎?然后1月再把進(jìn)項(xiàng)稅額做進(jìn)去。就是1月重做一遍
答: 同學(xué)你好,不用紅沖重新做哈,做賬做的成本,是該是那個(gè)月的就做在那個(gè)月,和你啥時(shí)候抵扣沒有關(guān)系哈
請(qǐng)教個(gè)事,我在2021.12月有一些成本發(fā)票,只做了報(bào)銷成本,發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)沒有認(rèn)證,然后報(bào)稅出報(bào)表了,12月的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)在1月勾選了,現(xiàn)在1月的憑證要不要把12月的成本紅沖,在1月重新做,把進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)去,如果這樣,那12月的報(bào)表就不對(duì)了,而且成本也沒有了,我是想問,1月已經(jīng)認(rèn)證了,我要把12月的憑證都紅沖嗎?然后1月再把進(jìn)項(xiàng)稅額做進(jìn)去。就是1月重做一遍
答: 同學(xué)你好 這個(gè)是可以的哦
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,稅局查到企業(yè)有晚年虛開的成本發(fā)票,要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢?
答: 轉(zhuǎn)出時(shí)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出) 2、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 3、上繳增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貸:銀行存款 以前年度損益調(diào)整核算企業(yè)本年度發(fā)生的調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)以及本年度發(fā)現(xiàn)的重要前期差錯(cuò)更正涉及調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)








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