請問老師,能寫一下增值稅的思路和分錄嗎?比如上開票10000,不含稅收入99090,稅910。上月成本票進項稅稅假如是一樣的或者多于銷項稅,不交稅。怎么寫分錄。下個月同樣10000含稅收入,但是成本票不夠要交稅。又該寫什么分錄?

鶯時♀珩磨№
于2022-04-06 17:26 發布 ??558次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-04-06 17:42
你好; 你是一般納稅人的話; 月報的; 你 銷項稅等于進項稅嗎 ? 那你就結轉即可 轉進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結轉銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅
就平衡了 。 你成本發票沒有; 那么你銷項稅就得繳納增值稅了 。 結轉銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
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就平衡了 。 你成本發票沒有; 那么你銷項稅就得繳納增值稅了 。 結轉銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2022-04-06 17:42:01
同學你好,你想計算什么
2022-05-28 04:25:53
你好,嗯嗯,可以這樣算的呢
2022-03-17 16:50:00
你好,同學
那你的稅就是86×3%或86×6%
2022-01-23 23:41:29
同學你好
是含稅的
2.可以扣除
2022-10-22 04:38:04
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