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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-06 17:42

你好;  你是一般納稅人的話; 月報的; 你 銷項稅等于進項稅嗎 ? 那你就結轉即可    轉進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結轉銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅
  就平衡了  。  你成本發票沒有; 那么你銷項稅就得繳納增值稅了 。   結轉銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款

鶯時♀珩磨№ 追問

2022-04-07 12:08

①轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 (這個是進項稅額等于銷項或者大于銷項時做的嗎?)②(交稅時承接①的分錄的)
③之前沒看到會計這么做,直接當月計提當月繳納了。而且她稅務局有留底稅額,這個留底稅額怎么改,把它們變成老師你寫的分錄呢?

meizi老師 解答

2022-04-07 12:20

 你好;  留抵進項稅放著; 到時你就留著以后有稅的 時候在抵減   

鶯時♀珩磨№ 追問

2022-04-07 14:08

以后有稅的時候怎么做抵扣分錄呢?之前做的都是不交稅不做分錄,交稅的時候才做增值稅分錄當月計提當月繳納

meizi老師 解答

2022-04-07 14:12

你好按上面分錄 。 分別去結轉進項稅和銷項稅; 最終到未交增值稅   借貸方去  抵減   

鶯時♀珩磨№ 追問

2022-04-07 14:40

就是以前不是您最上面的分錄,后面改成按照您的分錄寫的時候,也可以直接結轉抵減嗎?

鶯時♀珩磨№ 追問

2022-04-07 14:45

她只要那個月不交增值稅,就不寫相關分錄的那種。交稅了才寫增值稅分錄

meizi老師 解答

2022-04-07 14:46

你好 ;       是的。按照我的分錄處理即可 。是的 繳納的才寫繳納分錄哈   

鶯時♀珩磨№ 追問

2022-04-07 15:04

好的謝謝

鶯時♀珩磨№ 追問

2022-04-07 15:07

我說的是她不交稅,就不做任何分錄,那個進項(銷項)轉未交增值稅不寫。交稅的時候才寫計提和繳納
現在我自己改直接按照您的分錄接上去就行了吧,只要留底稅額數字對就行了吧

meizi老師 解答

2022-04-07 15:08

 你好;  不繳納稅費的話;  說明是進項稅大于銷項稅了 那么你可以暫時留抵即可   

鶯時♀珩磨№ 追問

2022-04-07 15:27

不交增值稅,也可以不用做你說的進項銷項轉未交增值稅啥的嗎?(只不過每個月按你那么做比較清楚一點對嗎?)

meizi老師 解答

2022-04-07 15:37

你好;  可以的。 你可以后面有稅一起結轉   

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你好; 你是一般納稅人的話; 月報的; 你 銷項稅等于進項稅嗎 ? 那你就結轉即可 轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 就平衡了 。 你成本發票沒有; 那么你銷項稅就得繳納增值稅了 。 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2022-04-06 17:42:01
同學你好,你想計算什么
2022-05-28 04:25:53
你好,嗯嗯,可以這樣算的呢
2022-03-17 16:50:00
你好,同學 那你的稅就是86×3%或86×6%
2022-01-23 23:41:29
同學你好 是含稅的 2.可以扣除
2022-10-22 04:38:04
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