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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-06 18:20

你好
借  銀行存款
貸 營業(yè)外收入

喜悅的金針菇 追問

2022-04-07 14:08

不計入進項稅轉(zhuǎn)出嗎

喜悅的金針菇 追問

2022-04-07 17:38

老師可以回答一下嗎

紫藤老師 解答

2022-04-11 17:44

對,不需要進項稅額轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問題討論
你好 借 銀行存款 貸 營業(yè)外收入
2022-04-06 18:20:52
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2022-05-27 08:58:28
會計分錄是指在會計憑證上反映會計事項的數(shù)量金額、摘要和科目的發(fā)生,用以實現(xiàn)會計信息的記錄的過程。一個會計分錄包括貸方(借方)科目、 貸方(借方)金額和摘要信息。關(guān)于收到增值稅留抵退稅的會計分錄如下: 1. 應(yīng)收稅款——借,應(yīng)收稅款:XXX元 2. 增值稅留抵稅額——貸,增值稅留抵稅額:XXX元 其中,應(yīng)收稅款表明企業(yè)在購買原材料、服務(wù)時所發(fā)生的稅收費用,增值稅留抵稅額由企業(yè)對其當(dāng)月未繳稅金部分進行緩繳,即成為企業(yè)按月收到的退稅金額,登記入“增值稅留抵稅額”科目。 舉個例子來說,企業(yè)A當(dāng)月發(fā)票上銷售額1000元,稅率為6%,包含增值稅180元,而且企業(yè)A得到了政府稅收優(yōu)惠,政府決定將原本180元的增值稅留抵稅額120元,那么企業(yè)A的會計分錄就應(yīng)該是: 1. 應(yīng)收稅款——借,應(yīng)收稅款:180元 2. 增值稅留抵稅額——貸,增值稅留抵稅額:120元 從此分錄中可以看出,本月企業(yè)A收到的稅收優(yōu)惠為120元,是在本月新形成的增值稅留抵稅額科目中支付的,并且這筆收入是未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)結(jié)算的,企業(yè)A只需要在未繳稅時,把這筆優(yōu)惠金額減免在總稅金中即可。
2023-03-13 19:52:43
借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2022-06-15 15:40:47
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2022-05-23 21:39:41
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