老師幫我看一下這些東西可以作為研發(fā)費用嗎 問
你好,這些是研發(fā)過程中形成的費用嗎。其中餐飲住宿屬于差旅性質(zhì)的費用就是研發(fā)費用的范疇。 指與研發(fā)活動直接相關(guān)的其他費用,如技術(shù)圖書資料費、資料翻譯費、專家咨詢費、高新科技研發(fā)保險費,研發(fā)成果的檢索、分析、評議、論證、鑒定、評審、評估、驗收費用,知識產(chǎn)權(quán)的申請費、注冊費、代理費,差旅費、會議費,職工福利費、補充養(yǎng)老保險費、補充醫(yī)療保險費。 答
公司注冊資本1000萬,A150萬 實繳0 B150萬 實繳 問
轉(zhuǎn)讓金額多少 b是個人的話,現(xiàn)在按照150/1000*16*20% 答
老師,發(fā)票勾選了退稅認(rèn)證,要自己申請稽核嗎?這個步 問
你好好退稅勾選后,稅務(wù)局審核的 答
老師好,應(yīng)收賬款無法收回轉(zhuǎn)營業(yè)外支出——壞賬損 問
A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表 - 行次:第2行“二、應(yīng)收及預(yù)付款項壞賬損失” 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答


第二題,因為企業(yè)為一般納稅人因此銷項稅額為150*13%=19.5萬,進(jìn)項稅額為19.5*50%=9.75萬,所以應(yīng)交增值稅=19.5-9.75=9.75萬。而小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅=150*3%=4.5萬。那么,納稅籌劃的方法是轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人嗎?
答: 你好,你的計算是正確的
小規(guī)模納稅人向一般納稅人銷售貨物時,小規(guī)模納稅人是否是按3%記銷項稅額,一般納稅人按13%記進(jìn)項稅額,那誰給一般納稅人開專用發(fā)票呢
答: 你好,小規(guī)模納稅人不能開給一般納稅人13%的發(fā)票的、只能1或3%
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 一般納稅人和小規(guī)模納稅人 在增值稅方面怎么區(qū)分 增值稅也叫進(jìn)項稅嗎? 小規(guī)模納稅人沒有增值稅是嗎有進(jìn)項和銷項稅嗎
答: 一般納稅人和小規(guī)模納稅人之間的區(qū)別在于,一般納稅人需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)報送涉稅信息,以及繳納增值稅和附加稅;而小規(guī)模納稅人不需要申請涉稅信息,且無法申請增值稅,但可以享受部分稅收優(yōu)惠。增值稅也叫進(jìn)項稅,指的是增值稅的收稅者應(yīng)從其經(jīng)濟(jì)活動獲得的收入中,向國家繳納增值稅。小規(guī)模納稅人可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請征收及繳納增值銷售稅,同時可享受部分稅收優(yōu)惠。
小規(guī)模納稅人和一般納稅人關(guān)于開專票和開普票賬務(wù)處理的區(qū)別(應(yīng)交稅費 進(jìn)項稅額 銷項稅額這里)
公司是一般納稅人,當(dāng)進(jìn)項比銷項多時。借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項 -增值稅留底稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)可以嗎
老師問你一下,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)和應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。說一般納稅人進(jìn)項稅額可以抵扣是什么意思
老師問你一下,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)和應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。說一般納稅人進(jìn)項稅額可以抵扣是什么意思
一般納稅人里的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 第3級科目進(jìn)項稅額 銷項稅額 需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?










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賢賢 追問
2022-04-06 21:41
暖暖老師 解答
2022-04-06 21:45