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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-04-07 09:58

同學你好,這個是購入后退回了么?

春梅 追問

2022-04-07 09:59

是的,我公司是購買方

立紅老師 解答

2022-04-07 10:02

同學你好,如果是購貨退回
借,應交稅費一應增一進項,負數
借,應付賬款,正數
貸,庫存商品,正數

春梅 追問

2022-04-07 10:07

是不是跟購買原材料正好相反的分錄

立紅老師 解答

2022-04-07 10:09

同學你好,不是,就是進項不在貸方,在借方用負數;

春梅 追問

2022-04-07 10:21

進項在貸方跟進項在借方負數,好像是同樣的道理呀

春梅 追問

2022-04-07 10:23

借:庫存商品負數
     應交增值稅-進項稅負數
貸:應付賬款負數
是這樣的分錄嗎

立紅老師 解答

2022-04-07 10:25

借:庫存商品負數
     應交增值稅-進項稅負數
貸:應付賬款負數
是這樣的分錄嗎——可以的;

春梅 追問

2022-04-07 15:24

好的,謝謝

立紅老師 解答

2022-04-07 15:26

不客氣的,祝您 學習愉快

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同學你好,這個是購入后退回了么?
2022-04-07 09:58:10
你好,拿到發票后。 沖紅之前的暫估,按照發票重新入賬
2022-01-21 23:26:11
你好,這些計入在建工程核算,進項稅額可以抵扣的
2020-01-08 09:00:59
你好 本月 借 預付賬款 貸 銀行存款
2019-11-25 15:27:21
你好 紅沖的分錄就是對應的藍字發票記賬憑證 原方向進行紅字沖減即可
2021-11-08 17:21:41
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