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送心意

venus老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-07 12:06

1、期末計(jì)提會(huì)計(jì)分錄

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

2、實(shí)際繳納

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)

貸:銀行存款

3、對(duì)于企業(yè)當(dāng)期多交的增值稅

借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

4、繳納以前期間增值稅額時(shí)

借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

貸:銀行存款

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好!這個(gè)沒(méi)辦法,除非你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024-06-06 15:40:30
您好,請(qǐng)問(wèn)前期的確需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么
2021-12-05 23:38:16
你好,你這個(gè)留抵稅額有單獨(dú)做科目核算嗎?正常來(lái)講的話(huà),這個(gè)留抵稅額不需要單獨(dú)做憑證,只要在申報(bào)表上有就是
2025-01-07 10:18:23
你好,這個(gè)你申請(qǐng)留抵退稅嗎?
2022-05-13 16:36:54
1、期末計(jì)提會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2、實(shí)際繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 3、對(duì)于企業(yè)當(dāng)期多交的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 4、繳納以前期間增值稅額時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-04-07 12:06:46
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