累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額需要四舍五入后再進(jìn)行 問
你好,不用管,直接計(jì)算下一步 答
老師,我們不是商貿(mào)公司,一般納稅人,只涉及銷售費(fèi)用 問
您好,首先銀行的不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),負(fù)數(shù)就表示有些不應(yīng)該記入銀行存款科目,做賬的時(shí)候卻計(jì)入了銀行的科目 答
2024暫估費(fèi)用,2025年5月發(fā)票未到調(diào)增了,請問暫估什 問
你好,這筆費(fèi)用到底有沒有發(fā)票呢?或者說這筆費(fèi)用是真實(shí)發(fā)生的費(fèi)用嗎? 答
三方代付款協(xié)議稅務(wù)不認(rèn)可是嗎 問
同學(xué),你好 三方代付款協(xié)議稅務(wù)是認(rèn)可的,只要協(xié)議真實(shí)、合法且符合“第三人代為履行”原則,稅務(wù)機(jī)關(guān)不會(huì)僅因付款方與合同主體不一致而否定其效力。 答
老師,固定資產(chǎn)明細(xì)賬,不用寫本月合計(jì)/ 本年累計(jì)嗎? 問
你好放學(xué)有增加的需要填寫本月和本年累計(jì)數(shù)字 答


老師,我現(xiàn)在進(jìn)貨20000,已付款,發(fā)票未收到,借庫存貸銀行,我結(jié)轉(zhuǎn)庫存應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)多少呀
答: 結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?銷售數(shù)量乘以購買的單價(jià)。
老師我進(jìn)貨20000款已付,發(fā)票未收到借庫存商品,貸銀行存款發(fā)票收到怎么
答: 您好, 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 發(fā)票到了,根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)分錄 借;;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;預(yù)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我購買商品沒有付款,但是已經(jīng)銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本。我做的會(huì)計(jì)分錄借:庫存1000 貸:應(yīng)付賬款-暫估1000; 借:銀行存款1695 貸:主營收入1500 應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng))195;借:主營業(yè)務(wù)成本1000,貸庫存商品1000。我現(xiàn)在要支付供應(yīng)商貨款,但是抵減了貨款,實(shí)際只收到800元的發(fā)票。這下該怎么處理?
答: 同學(xué)你好 發(fā)票收到了沒有呢




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2022-04-07 13:35
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