老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


老師,您好,當月繳納的社保費用,個人扣繳部分當月和下月工資發放時如何做分錄?
答: 你好!借管理費用—社保公司部分 其他應收款—社保個人部分 貸:銀行存款 支付工資的時候,借應付職工薪酬 貸:其他應收款—社保個人部分 貸:銀行存款
老師,您好,當月繳納的社保費用,個人扣繳部分當月和下月工資發放時如何做分錄?
答: 借管理費用社保, 貸應付職工薪酬社保, 借應付職工薪酬社保, 其他應收款個人負擔的社保 貸銀行存款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司給員工買社保,不扣個人部分,員工也不在公司領工資,能全部入費用么?包括個人部分?社保怎么做分錄?
答: 你好!當然不可以的。員工不領工資根本你就應該給她買社保







粵公網安備 44030502000945號



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2022-04-07 14:16
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