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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-04-07 15:02

在增值稅納稅申報表附列資料(二)的第7欄次“代收代繳稅收繳款憑證”。同時需要在《代扣代繳稅收繳款書抵扣清單》增值稅報表填寫扣繳納稅人識別號,即本單位的統(tǒng)一社會信用代碼。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-07 17:25

請問這個應(yīng)繳稅費,我們實際多交了,做賬少做了的部分怎么處理呢
分錄是如何去做呢

李霞老師 解答

2022-04-07 17:44

你好,那你在計提一部分,
借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅,。

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相關(guān)問題討論
你好,學(xué)員,這個是按照3%填寫的
2023-10-15 12:06:02
您好,異地預(yù)繳增值稅: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 本地申報增值稅 計算應(yīng)納稅額:當(dāng)期應(yīng)納稅額 = 銷項稅額 - 進(jìn)項稅額 - 預(yù)繳稅額 銷項和進(jìn)項留抵的差額 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 抵扣預(yù)繳增值稅 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅 繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 貸:銀行存款
2025-05-02 17:35:43
你好,看第27欄本期已繳納稅增值稅
2022-02-14 14:39:01
你好建筑的嗎 附表四,建筑異地預(yù)繳本期發(fā)生額和實際抵扣金額還有主表28藍(lán)
2022-02-20 17:13:48
你好,你勾選的發(fā)票和申報的不一致嗎?
2022-04-01 08:36:11
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