某公司職員3月份收入是13036元,支出是6099元,他付給了財(cái)務(wù)6937元。可財(cái)務(wù)對(duì)賬時(shí)發(fā)現(xiàn)其中有一筆100元的收入記到了支出的賬上,請(qǐng)問他還要補(bǔ)多少錢給財(cái)務(wù)這個(gè)賬才是對(duì)的

舒服的水池
于2022-04-07 23:31 發(fā)布 ??636次瀏覽
- 送心意
柳老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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你好,真實(shí)收入是13136,支出是5999,需要付給財(cái)務(wù)7137,還要補(bǔ)200
2022-04-07 23:34:03
你好,一般不會(huì)平的 平的就是保本了
2019-12-26 13:02:45
同學(xué)您好,固定資產(chǎn)原值或累計(jì)折舊數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確:在錄入原始卡片時(shí),如果固定資產(chǎn)原值或累計(jì)折舊數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,會(huì)導(dǎo)致與財(cái)務(wù)對(duì)賬不平衡。因此,在錄入原始卡片時(shí),需要仔細(xì)核對(duì)固定資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊的數(shù)據(jù),確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確:如果財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,例如固定資產(chǎn)或累計(jì)折舊科目期初數(shù)據(jù)有誤,也會(huì)導(dǎo)致對(duì)賬不平衡。在這種情況下,需要與財(cái)務(wù)部門溝通,核對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù),并修正錯(cuò)誤。
計(jì)量單位不一致:如果錄入原始卡片時(shí)使用的計(jì)量單位與財(cái)務(wù)部門使用的計(jì)量單位不一致,也會(huì)導(dǎo)致對(duì)賬不平衡。因此,在錄入原始卡片時(shí),需要確保使用的計(jì)量單位與財(cái)務(wù)部門一致。
錄入錯(cuò)誤:在錄入原始卡片時(shí),如果卡片信息錄入錯(cuò)誤,例如資產(chǎn)類別、使用部門等信息錯(cuò)誤,也會(huì)導(dǎo)致與財(cái)務(wù)對(duì)賬不平衡。因此,在錄入原始卡片時(shí),需要仔細(xì)核對(duì)信息,確保信息的準(zhǔn)確性。
2023-11-17 16:24:56
肯定是需要站在前一個(gè)月的數(shù)據(jù)上繼續(xù)編制處理
2018-11-20 09:30:24
學(xué)員您好 收入需要根據(jù)貸方發(fā)生額統(tǒng)計(jì),支出需要根據(jù)借方發(fā)生額統(tǒng)計(jì)
2020-07-22 15:21:28
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