老師,我的公司是一般納稅人,2021年12月份做了一筆 借:銷售費用 貸:銀行存款,當時按照普票做的,結果2022年1月份回來專票了,這個1月份應該如何調整

王敏
于2022-04-08 09:22 發布 ??965次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-04-08 09:24
借應交稅費、應交增值稅,進項貸利潤分配,未分配利潤匯算清交,針對稅額的,這個金額需要調整。
相關問題討論
借應交稅費、應交增值稅,進項貸利潤分配,未分配利潤匯算清交,針對稅額的,這個金額需要調整。
2022-04-08 09:24:07
一般納稅人購入商品用于促銷,記賬時,應當先記賬,借:商品成本、應交稅費;貸:銷售費用。其中商品成本由實際購買的商品所占的金額決定,而應交稅費則是根據購買商品的稅收政策,計稅得出。 然后記賬,借:進項稅轉出、銀行存款;貸:應交增值稅。 進項稅轉出由增值稅計算得出,而銀行存款則是由實際購買商品所花費的金額得出。
拓展:在記賬時,還需要注意,稅收管理部門可能會對納稅人使用的財務憑證進行調查,因此,納稅人在記賬時,應當盡可能真實準確地反映事實,以免造成不必要的麻煩。
2023-03-01 19:41:23
您好,可以入銷售費用。謝謝
2021-10-12 22:38:26
借庫存商品
貸待處理財產損益,
借待處理財產損益,貸管理費用
借待處理財產損益待庫存商品
借銷售費用
貸待處理財產損益。
2023-10-24 09:07:21
你好,很高興為你解答
實際銀行存款余額和財務報表余額不一樣,需要編制銀行存款余額調節表,調平就可以了
管理費用有余額需要結轉到本年利潤處理
2022-04-14 19:22:27
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2022-04-08 09:28
郭老師 解答
2022-04-08 09:33