老師你好!5月我來一家建筑公司 給我一份25年期末 問
你好,根據(jù)科目余額表接結轉只可以 答
老師好,其他車輛掛公司的,我們替他交了購車款61萬, 問
以后這個車的收入需要你們開發(fā)票嗎 運輸費 答
我公司2024年收到A公司開具稅率錯誤發(fā)票,在2025年 問
您好,需要更正24年匯算清繳報表,追補扣除到當年扣除 答
老師麻煩問一下,如果工資6000元,個稅扣30元,社保扣5 問
同學,你好 按照6000來申報的 答
5月付7-9月費用。是借其他應付款,貸銀行存款。然 問
您好,是的,就是您說的這樣 答


我公司2017年11月份的進項發(fā)票因為某些原因導致無法正常抵扣,稅額為26495.29元。稅務機關在2018年8月份通知法人補交增值稅26495.29元和滯納金2874.74元,法人直接去稅務局辦理了補交,(直接用現(xiàn)金交的),導致現(xiàn)在的增值稅申報表上期初未繳稅額(多繳為負數(shù))一直有-26495.29,稅務局說讓我更改2018年的增值稅申報表,怎么更改啊老師?我應該把當時補繳的稅額填入申報表的哪一欄啊?
答: 同學你好,這個建議是這樣的,跑現(xiàn)場,去稅務局去填表,并找對應的專辦員去處理, 網(wǎng)上走流程不確定能修改
老師,我公司2017年11月份的進項發(fā)票因為某些原因導致無法正常抵扣,稅額為26495.29元。稅務機關在2018年8月份通知法人補交增值稅26495.29元和滯納金2874.74元,法人直接去稅務局辦理了補交,導致現(xiàn)在的增值稅申報表上期初未繳稅額(多繳為負數(shù))一直有-26495.29,這種情況應該怎么處理才能把申報表上的負數(shù)去掉?
答: 您好,您需要做進項稅轉出26495.29
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,小規(guī)模納稅人關于增值稅,第一季度有代開增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬元,已交稅款。未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出第二季度未開發(fā)票,未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出,第三季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。報表出現(xiàn)負數(shù),有多繳稅金。第四季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。現(xiàn)在要補申報第一季度的增值稅報表,第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎?
答: 同學你好 不用 只要改其他季度的財務報表就行









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2022-04-09 13:51
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